Orden de Compra. Nº2886-74-SE10 "Compra de Insumos Comp. y Ofic. Esc. Rayito de Sol"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2886-74-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Comp. y Ofic. Esc. Rayito de Sol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2886-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
Comuna Puyehue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121709
Lápices de cera3UnidadLAPIZ PASTEL  $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910 $ 2.910
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ3UnidadPAQUETE SILICONA LARGA  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
11121805
Sisal4UnidadPITA SISAL  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
60123001
Figuras de goma Eva20UnidadGOMA EVA  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
14111525
Papel multiuso1UnidadPAPEL FOTOGRAFICO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
41111604
Reglas15UnidadREGLAS 30 CM  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
44121708
Marcadores1UnidadPLUMA RECARGABLE  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS PARA ZURDO  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
60121202
Pintura de témpera líquida moderna5UnidadTEMPERA GLITTER  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
60121202
Pintura de témpera líquida moderna5UnidadTEMPERA METALICA  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14111525
Papel multiuso10UnidadPAPEL KRAFF  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
31201601
Adhesivos químicos2UnidadAGOREX  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
Total Neto $ 60.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 60.290

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.