Orden de Compra. Nº2886-76-SE10 "Compra de Insumos Comp. y Ofic. Esc. El Mirador"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2886-76-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Comp. y Ofic. Esc. El Mirador
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2886-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
Comuna Puyehue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar3UnidadGOMAS FULTONS  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
44111809
Plantillas1UnidadPLANTILLA MEDIANA  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44111809
Plantillas1UnidadPLANTILLA GRANDE ARMABLE  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA 117  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44103103
Tóner3UnidadTINTA ALTERNATIVA 73N  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60122901
Cuentas de plástico pequeñas1UnidadPACK DE MOSTACILLA  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44111810
Escuadras1UnidadESCUADRAS  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395
44121708
Marcadores4UnidadDESTACADORES CHICOS  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
Total Neto $ 16.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 16.325

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.