Orden de Compra. Nº2886-83-SE10 "Compra de Insumos Comp. y Ofic. Esc. Porvenir"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2886-83-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Comp. y Ofic. Esc. Porvenir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2886-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
Comuna Puyehue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva10UnidadGOMA EVA COLOR MIEL  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44121619
Sacapuntas1UnidadSACAPUNTA MANILLA  $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
14111610
Cartulina5UnidadPLIEGO CARTULINA 2DORADO,3PLATEADO  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
44121704
Lápiz pasta1UnidadCAJA LAPIZ PASTA NEGRO X50 UNID.  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44121704
Lápiz pasta1UnidadCAJA LAPIZ PASTA ROJO X50 UNID.  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111506
Papel para impresora del ordenador4UnidadCAJAS RESMAS OFICIO  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
14111610
Cartulina12UnidadPLIEGOS CARTULINA METALICA  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.520
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOTCH GRANDE  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
14111525
Papel multiuso5UnidadPLIEGOS CARTON CORRUGADO METALICO PLATEADO  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
60123601
Pegamento de purpurina40UnidadBOLSITA DE ESCARCHA  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
60121109
Blocs de dibujo10UnidadBLOCK CHICO DE DIBUJO  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
60121535
Goma de borrar1UnidadCAJA GOMA MIGA  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121708
Marcadores6UnidadPLUMONES PERMANENTES ROJO,NEGRO,VERDE  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS PUNTA ROMA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadCAJAS RESMA CARTA  $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50UnidadBARRAS DE SILICONA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44121707
Lápices de colores10UnidadCAJAS LAPIZ SCRIPTO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121706
Lápices de madera4UnidadCAJAS LAPIZ GRAFITO X 12 UNID.  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
31201610
Colas2UnidadKILOS DE COLA FRIA  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111531
Libros o cuadernos de registro50UnidadCUADERNOS DE CALIGRAFIA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111610
Cartulina20UnidadPLIEGOS CARTULINA DIFERENTE COLORES  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
14111525
Papel multiuso10UnidadPAPEL VINILICO PLATEADO CLORADO  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44121708
Marcadores24UnidadPLUMONES RECARGABLES MASTER BOARD  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
14111525
Papel multiuso5UnidadPAPEL METALICO VERDE  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121707
Lápices de colores10UnidadCAJAS LAPIZ COLOR LARGO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111525
Papel multiuso20UnidadPLIEGOS PAPEL KRAFF  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA 100ML  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
24112404
Caja10UnidadGLITTER COLORES VARIOS  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111525
Papel multiuso5UnidadPLIEGO DE PAPEL METALICO DORADO  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
44121505
Sobres especiales5UnidadSOBRES PAPEL ENTRETENIDO  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 320.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 320.970

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.