Orden de Compra. Nº2887-111-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2887-40-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2887-111-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2887-40-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema 100101.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
Comuna Puyehue
Impuesto 79306
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIERECCION DESPACHO

CESFAM ENTRE LAGOS

LUIS PASTEUR S/N COMUNA DE PUYEHUE, DECIMA REGION

SR. EMILIO CARDENAS (ENC. INFORMATICA CESFAM)

HORARIO

LUNES A JUEVES

MAÑANA 08:00 A 12:30 HRS TARDE 14:00 A 16:00 HRS

VIERNES

MAÑANA 08:00 HRS A 12:30 HRS TARDE 14:00 HRS A 15:00 HRS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas2UnidadTINTAS EPSON C 544, Según requerimientosTINTAS EPSON C 544 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
44103120
Recolectores de tóner1UnidadCAJA DE MANTENIMIENTO T04D1 EPSON, Según requerimientos CAJA DE MANTENIMIENTO T04D1 EPSON $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
12171703
Tintas10UnidadTINTAS EPSON BK 504, Según requerimientosTINTAS EPSON BK 504 $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
12171703
Tintas2UnidadTINTAS EPSON M 544, Según requerimientosTINTAS EPSON M 544 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
44103103
Tóner2UnidadTONER CANON 051 H Según requerimientos TONER CANON 051 H $ 112.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.600 $ 224.600
44103103
Tóner1UnidadTONER HP 085 A, Según requerimientos   $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
12171703
Tintas2UnidadTINTAS EPSON Y 544, Según requerimientos  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 417.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.306
TOTAL OC $ 496.706


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.