Orden de Compra. Nº2888-10-SE12 "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2888-10-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-02-2012
Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U.Bío-Bío-Campus Concepción-Bienes y Servicios
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 1434648,01
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jofer
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, CONSTRUCCION DE OBRAS GENERALE
R.U.T. 76.188.258-9
Sucursal jofer
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162604
Ganchos de seguridad1Mes/Hombre   $ 7.550.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550.779 $ 7.550.779
Total Neto $ 7.550.779
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.434.648
TOTAL OC $ 8.985.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.