Orden de Compra. Nº2888-41-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2888-38-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2888-41-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2888-38-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2888-38-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra U.Bío-Bío-Campus Concepción-Bienes y Servicios
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Collao 1202
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Collao 1202
Comuna Concepción
Impuesto 2850000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D-Inventa Ltda.
Razón Social SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA D-INVENTA LIMITAD
R.U.T. 76.223.230-8
Sucursal D-Inventa Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101513
Fresadoras1UnidadADQUISICIÓN DE UNA MAQUINA DE FRESADO DE CONTROL NUMÉRICO  $ 15.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000
Total Neto $ 15.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.850.000
TOTAL OC $ 17.850.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.