Orden de Compra. Nº2899-13-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2899-31-L109"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2899-13-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2899-31-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2899-31-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMUNI.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra A.B.O"HIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación A.B.O"HIGGINS S/N
Comuna Torres del Payne
Impuesto 447058,79
Dirección de Envío de la Factura A.B.O"HIGGINS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alfasur
Razón Social ALFREDO RIGOBERTO SOTO DELGADO
R.U.T. 10.787.089-k
Sucursal alfasur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadHabilitación Baños Públicos  $ 2.352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352.941 $ 2.352.941
Total Neto $ 2.352.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.059
TOTAL OC $ 2.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.