Orden de Compra. Nº2899-9-SE13 "EQUIPAMIENTO TERMINAL DE BUSES 2"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2899-9-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2013
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO TERMINAL DE BUSES 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2899-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMUNI.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Unidad de Compra A.B.O"HIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE
R.U.T. 69.251.700-8
Dirección de Facturación A.B.O"HIGGINS S/N
Comuna Torres del Payne
Impuesto 540685,66
Dirección de Envío de la Factura A.B.O"HIGGINS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO SEGUNDO ALVARADO LAWRENCE
Razón Social SERGIO SEGUNDO ALVARADO LAWRENCE
R.U.T. 8.467.536-9
Sucursal SERGIO SEGUNDO ALVARADO LAWRENCE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios1UnidadMobiliario Madera, Escritorios y Otros Terminal de Buses y Baños Públicos Cº Castillo  $ 2.845.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.845.714 $ 2.845.714
Total Neto $ 2.845.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 540.686
TOTAL OC $ 3.386.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.