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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-1118-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 29-632-LE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
1.- NECESIDAD DE FIDAE
2.- PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES
3.- COD. PPTO. 22-04-009-002-090-03-3710-02
Nº CONTROL 200710721 |
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Proveniente de Licitación
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29-632-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando Logístico |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
7537,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ART PROTECCION Y SEG IND
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R.U.T. |
86.887.200-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161602
| limpiador de contacto 3 en 1 envase 300 ml.línea WD-40 | 5 | Tarro | limpiador de contacto 3 en 1 envase 300 ml.línea WD-40 | LIMPIADOR DE CONTACTOS LC-8 |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.950
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$ 9.950
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46181504
| Guantes Hilo 2 Hebras, palma Pigmentada en PVC | 40 | Par | Guantes Hilo 2 Hebras, palma Pigmentada en PVC | GUANTE DE POLICOTON PIGMENTADO ANTIDESLIZANTE |
$ 148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.920
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$ 5.920
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46181504
| Guantes Cabritilla Sin forro color natural | 20 | Par | Guantes Cabritilla Sin forro color natural | GUANTES DE CABRITILLA |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.800
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$ 23.800
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Total Neto
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$ 39.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.537
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$ 47.207
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.