Orden de Compra. Nº29-114-SE17 "210-41-011-07C. AFL-COMANDO LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. ID. Nº 29-148-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-114-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2017
Nombre de la Orden de Compra 210-41-011-07C. AFL-COMANDO LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. ID. Nº 29-148-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-148-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 742463
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bordados internacionales. A.M.O.
Razón Social PEDRO ALFREDO RUIZ DIAZ
R.U.T. 11.824.484-2
Sucursal bordados internacionales. A.M.O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102518
Pasamanerías424UnidadGALÓN AZUL 8 MM., SEGÚN MUESTRASEGUN FICHA TECNICA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.200 $ 551.200
53102518
Pasamanerías10UnidadLAUREL DORADO PARA CAPA, SEGÚN MUESTRASEGUN FICHA TECNICA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53102518
Pasamanerías10UnidadLAUREL DORADO PARA SOLAPA, SEGÚN MUESTRASEGUN FICHA TECNICA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53102518
Pasamanerías10UnidadLAUREL DORADO PARA SOLAPA DE SMOKING, SEGÚN MUESTRASEGUN FICHA TECNICA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
53102518
Pasamanerías30UnidadLAUREL PLATEADO PARA SOLAPA, SEGÚN MUESTRASEGUN FICHA TECNICA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
53102518
Pasamanerías503UnidadESTRELLA BORDADA DORADA, SEGÚN MUESTRASEGUN FICHA TECNICA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.961.700 $ 1.961.700
53102518
Pasamanerías478Metro LinealGALÓN AZUL 16 MM., SEGÚN MUESTRASEGUN FICHA TECNICA $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.800 $ 764.800
53102518
Pasamanerías10Metro LinealGALÓN AZUL 32 MM., SEGÚN MUESTRASEGUN FICHA TECNICA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 3.907.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 742.463
TOTAL OC $ 4.650.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.