Orden de Compra. Nº
29-114-SE17
"
210-41-011-07C. AFL-COMANDO LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. ID. Nº 29-148-LE16
"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-114-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
210-41-011-07C. AFL-COMANDO LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y ACCESORIOS DE VESTUARIO PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE ORDEN DE COMPRA DESDE LIC. ID. Nº 29-148-LE16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-148-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
742463
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bordados internacionales. A.M.O.
Razón Social
PEDRO ALFREDO RUIZ DIAZ
R.U.T.
11.824.484-2
Sucursal
bordados internacionales. A.M.O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102518
Pasamanerías
424
Unidad
GALÓN AZUL 8 MM., SEGÚN MUESTRA
SEGUN FICHA TECNICA
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 551.200
$ 551.200
53102518
Pasamanerías
10
Unidad
LAUREL DORADO PARA CAPA, SEGÚN MUESTRA
SEGUN FICHA TECNICA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
53102518
Pasamanerías
10
Unidad
LAUREL DORADO PARA SOLAPA, SEGÚN MUESTRA
SEGUN FICHA TECNICA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
53102518
Pasamanerías
10
Unidad
LAUREL DORADO PARA SOLAPA DE SMOKING, SEGÚN MUESTRA
SEGUN FICHA TECNICA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
53102518
Pasamanerías
30
Unidad
LAUREL PLATEADO PARA SOLAPA, SEGÚN MUESTRA
SEGUN FICHA TECNICA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
53102518
Pasamanerías
503
Unidad
ESTRELLA BORDADA DORADA, SEGÚN MUESTRA
SEGUN FICHA TECNICA
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.961.700
$ 1.961.700
53102518
Pasamanerías
478
Metro Lineal
GALÓN AZUL 16 MM., SEGÚN MUESTRA
SEGUN FICHA TECNICA
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 764.800
$ 764.800
53102518
Pasamanerías
10
Metro Lineal
GALÓN AZUL 32 MM., SEGÚN MUESTRA
SEGUN FICHA TECNICA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 3.907.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 742.463
TOTAL OC
$ 4.650.163
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.