Orden de Compra. Nº
29-129-SE17
"
COMANDO LOGISTICO - ADQ. DE INSUMOS VISIÓN NOC.
"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-129-SE17
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMANDO LOGISTICO - ADQ. DE INSUMOS VISIÓN NOC.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
106054,2
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Palma Rojas limitada
Razón Social
PALMA ROJAS LIMITADA
R.U.T.
77.907.140-5
Sucursal
Palma Rojas limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
6
Unidad
TUBO SILICONA 82 ML
TUBO SILICONA MULTIPROPOSITO 85 GRS
$ 3.720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.320
$ 22.320
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto
6
Unidad
LIMPIA CONTACTO 500 ML
LIMPIA CONTACTO ELECTRICO
$ 9.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.980
$ 58.980
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
9
Unidad
JABON LIQUIDO PARA MANOS 340 CC
JABON LIQUIDO LAVA MANOS
$ 2.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.030
$ 24.030
15121501
Aceite de motor
9
Unidad
ANTICORROSIVO 255 GRS
ANTICORROSIVO EN SPRAY
$ 6.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.460
$ 62.460
42132205
Guantes quirúrgicos
16
Unidad
GUANTES VINILO S/POLVO CAJA
CAJAS GUANTE VINILICO
$ 4.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.760
$ 69.760
26111702
Pilas alcalinas
100
Unidad
PILAS ALCALINAS AA
PILAS ALKALINAS AA
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
31211904
Brochas
9
Unidad
BROCHAS DE 3"
BROCHAS CONDOR DE 3"
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.190
$ 8.190
23171509
Soldadura
6
Unidad
PASTA SOLDAR DE 250 GRS
PASTA DE SOLDAR 250 GRS ESPECIAL
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
12191601
Solventes de alcohol
10
Unidad
ALCOHOL ISOPROPILICO DE 1 LT
ALCOHOL ISOPROPILICO 1000 ML
$ 6.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
41122004
Jeringas de toma de muestras
10
Unidad
JERINGAS 60 ML
JERINGA ESPECIAL 60 ML
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
31211904
Brochas
9
Unidad
BROCHAS DE 1"
BROCHA CONDOR DE 1"
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
31201613
Adhesivo re-usable
10
Unidad
ADHESIVO INSTANTANEO 20 GRS
ADHESIVO INSTANTANEO 20 GRS USA
$ 6.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.500
$ 68.500
23171509
Soldadura
3
Unidad
SOLDADURA 1MM ESTAÑO PLOMO 225 GRS
SOLDADURA ELECTRICA/GASFITER ESTAÑO/PLOMO
$ 16.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.450
$ 48.450
26111702
Pilas alcalinas
3
Unidad
PILAS 9 VOLT
BATERIAS 9 VOLT
$ 6.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.940
$ 20.940
Total Neto
$ 558.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.054
TOTAL OC
$ 664.234
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.