Orden de Compra. Nº29-129-SE17 "COMANDO LOGISTICO - ADQ. DE INSUMOS VISIÓN NOC."
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-129-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-03-2017
Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO - ADQ. DE INSUMOS VISIÓN NOC.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 106054,2
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Palma Rojas limitada
Razón Social PALMA ROJAS LIMITADA
R.U.T. 77.907.140-5
Sucursal Palma Rojas limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6UnidadTUBO SILICONA 82 MLTUBO SILICONA MULTIPROPOSITO 85 GRS $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto6UnidadLIMPIA CONTACTO 500 MLLIMPIA CONTACTO ELECTRICO $ 9.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.980 $ 58.980
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción9UnidadJABON LIQUIDO PARA MANOS 340 CCJABON LIQUIDO LAVA MANOS $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.030 $ 24.030
15121501
Aceite de motor9UnidadANTICORROSIVO 255 GRSANTICORROSIVO EN SPRAY $ 6.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.460 $ 62.460
42132205
Guantes quirúrgicos16UnidadGUANTES VINILO S/POLVO CAJACAJAS GUANTE VINILICO $ 4.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.760 $ 69.760
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPILAS ALCALINAS AA PILAS ALKALINAS AA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
31211904
Brochas9UnidadBROCHAS DE 3"BROCHAS CONDOR DE 3" $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
23171509
Soldadura6UnidadPASTA SOLDAR DE 250 GRSPASTA DE SOLDAR 250 GRS ESPECIAL $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
12191601
Solventes de alcohol10UnidadALCOHOL ISOPROPILICO DE 1 LTALCOHOL ISOPROPILICO 1000 ML $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
41122004
Jeringas de toma de muestras10UnidadJERINGAS 60 MLJERINGA ESPECIAL 60 ML $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
31211904
Brochas9UnidadBROCHAS DE 1"BROCHA CONDOR DE 1" $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
31201613
Adhesivo re-usable10UnidadADHESIVO INSTANTANEO 20 GRSADHESIVO INSTANTANEO 20 GRS USA $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500
23171509
Soldadura3UnidadSOLDADURA 1MM ESTAÑO PLOMO 225 GRSSOLDADURA ELECTRICA/GASFITER ESTAÑO/PLOMO $ 16.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.450 $ 48.450
26111702
Pilas alcalinas3UnidadPILAS 9 VOLTBATERIAS 9 VOLT $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940
Total Neto $ 558.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.054
TOTAL OC $ 664.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.