Orden de Compra. Nº29-1338-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 29-98-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-1338-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-98-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-98-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047280285000044085022152208007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Gran Avenida paradero 37 1/2, calle julio cañas s/n (Grupo de Abastecimiento)
Comuna El Bosque
Impuesto 7983,04855
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida paradero 37 1/2, calle julio cañas s/n (Grupo de Abastecimiento)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES CG S.P.A. SUCURSAL SANTIAGO
Razón Social TRANSPORTES CG S.P.A.
R.U.T. 76.911.746-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES CG S.P.A. SUCURSAL SANTIAGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78131603
Bodegaje de muebles o mobiliario4032,25Metro CúbicoCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BODEGAJE COMPLETO DE ENSERES PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE.(DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO)CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BODEGAJE COMPLETO DE ENSERES PARA EL PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE.(DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO) US$ 10,42 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 42.016,05 US$ 42.016,05
Total Neto US$ 42.016,05
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 7.983,05
TOTAL OC US$ 49.999,09


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.