Orden de Compra. Nº29-141-SE23 "66-011-23 ADQ. VESTUARIO Y EQUIPO ANTARTICO AFL 29-51-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-141-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 66-011-23 ADQ. VESTUARIO Y EQUIPO ANTARTICO AFL 29-51-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-51-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210216000011506012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 3739864,24
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AC Logistics
Razón Social AC LOGISTICS SPA
R.U.T. 77.584.167-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AC Logistics
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores98ParGUANTE DE ALTA DESTREZA Ski gloves primaloft $ 95.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.367.624 $ 9.367.624
46181504
Guantes protectores98ParGUANTE DE TRABAJO 0282 Guante aislado de seguridad contra la abrasión $ 30.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.986.452 $ 2.986.452
31241501
Lentes98UnidadLENTES DE SOL MANASLU $ 74.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.329.420 $ 7.329.420
Total Neto $ 19.683.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.739.864
TOTAL OC $ 23.423.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.