Orden de Compra. Nº29-17-SE24 "66-002-23 GRADOS Y ACCESORIOS LIC. 29-53-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-17-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra 66-002-23 GRADOS Y ACCESORIOS LIC. 29-53-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-53-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005047300003000044133032152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bordados internacionales. A.M.O.
Razón Social PEDRO ALFREDO RUIZ DÍAZ
R.U.T. 11.824.484-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bordados internacionales. A.M.O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares120UnidadDRAGONA DORADA SEGUN BASES Y MUESTRA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
49101701
Medallas50UnidadLAUREL SIMPLE PLATEADO PARA SOLAPA SEGUN BASES Y MUESTRA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
53102518
Pasamanerías800Metro LinealGALON DORADO 16 MM. SEGUN BASES Y MUESTRA $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040.000 $ 3.040.000
53102518
Pasamanerías900Metro LinealGALON DORADO 8 MM. SEGUN BASES Y MUESTRA $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000
11162123
Tejidos de cinta125Metro LinealCINTA MOIRE AZUL 100 MM. ANCHO SEGUN BASES Y MUESTRA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.500 $ 1.062.500
11162123
Tejidos de cinta120Metro LinealCINTA TEJIDA NEGRA 12 MM. SEGUN BASES Y MUESTRA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
49101701
Medallas30ParPALA VELOUR SS.OO. GENERAL SEGUN BASES Y MUESTRA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
49101701
Medallas700ParPRESILLA ALUMNO TELA VELOUR SEGUN BASES Y MUESTRA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730.000 $ 2.730.000
49101701
Medallas100ParPRESILLA TELA GABARDINA AZUL SS.OO. GENERAL SEGUN BASES Y MUESTRA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
Total Neto $ 12.363.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.363.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.