Orden de Compra. Nº
29-17-SE24
"
66-002-23 GRADOS Y ACCESORIOS LIC. 29-53-LQ23
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Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-17-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
66-002-23 GRADOS Y ACCESORIOS LIC. 29-53-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-53-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005047300003000044133032152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bordados internacionales. A.M.O.
Razón Social
PEDRO ALFREDO RUIZ DÍAZ
R.U.T.
11.824.484-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
bordados internacionales. A.M.O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102701
Uniformes Militares
120
Unidad
DRAGONA DORADA
SEGUN BASES Y MUESTRA
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
49101701
Medallas
50
Unidad
LAUREL SIMPLE PLATEADO PARA SOLAPA
SEGUN BASES Y MUESTRA
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 425.000
$ 425.000
53102518
Pasamanerías
800
Metro Lineal
GALON DORADO 16 MM.
SEGUN BASES Y MUESTRA
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.040.000
$ 3.040.000
53102518
Pasamanerías
900
Metro Lineal
GALON DORADO 8 MM.
SEGUN BASES Y MUESTRA
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520.000
$ 2.520.000
11162123
Tejidos de cinta
125
Metro Lineal
CINTA MOIRE AZUL 100 MM. ANCHO
SEGUN BASES Y MUESTRA
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.062.500
$ 1.062.500
11162123
Tejidos de cinta
120
Metro Lineal
CINTA TEJIDA NEGRA 12 MM.
SEGUN BASES Y MUESTRA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.000
$ 216.000
49101701
Medallas
30
Par
PALA VELOUR SS.OO. GENERAL
SEGUN BASES Y MUESTRA
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
49101701
Medallas
700
Par
PRESILLA ALUMNO TELA VELOUR
SEGUN BASES Y MUESTRA
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730.000
$ 2.730.000
49101701
Medallas
100
Par
PRESILLA TELA GABARDINA AZUL SS.OO. GENERAL
SEGUN BASES Y MUESTRA
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
Total Neto
$ 12.363.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 12.363.500
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.