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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-171-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
99-064-01 Reparación Sistema de Calefacción IV BA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
4470588,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| TRABAJOS | EN LA IV BRIGADA AÉREA |
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Proveedor |
Presco Ltda Puq |
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Razón Social |
Proyectos y Servicios Arteaga y Cia Ltda
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R.U.T. |
76.295.552-0 |
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Sucursal |
Presco Ltda Puq |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistema | 1 | Unidad | Reparación del sistema de calefacción de la IV Brigada Aérea
Conforme a Cotización adjunta | Reparación del sistema de calefacción de la IV Brigada Aérea
Conforme a Cotización adjunta |
$ 23.529.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.529.412
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$ 23.529.412
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Total Neto
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$ 23.529.412
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.470.588
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$ 28.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.