Orden de Compra. Nº29-1766-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 29-1105-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-1766-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-1105-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA, DESDE LA RECEPCIÓN DEL O/C.
Proveniente de Licitación 29-1105-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna Santiago
Impuesto 8431,25
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCartuchos de tintaCARTRIDGE COLOR 8728A COLOR ORIGINAL $ 8.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.375 $ 44.375
Total Neto $ 44.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 8.431
TOTAL OC $ 52.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.