Orden de Compra. Nº29-181-SE23 "SAG 10/2023 AFL SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES INDIVIDUALES DE TRANSPORTE EN BUSES PARA PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-181-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SAG 10/2023 AFL SERVICIO EMISIÓN DE PASAJES INDIVIDUALES DE TRANSPORTE EN BUSES PARA PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-73-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047280287000044247062152208007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAVEL ENJOY
Razón Social AGENCIA DE VIAJES TRAVEL ENJOY SPA
R.U.T. 77.656.491-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRAVEL ENJOY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados2PaqueteSERVICIO DE 06 PAQUETES DESGLOSADOS EN 02 ORDENES DE COMPRA(UNA ORDEN DE COMPRA POR 02 PAQUETES DE SERVICIO AÑO 2023 Y UNA DE ORDEN DE COMPRA POR 04 PAQUETES DE SERVICIO AÑO 2024), DE ACUERDO A RESOLUCIÓN ADJUNTA.-Servicios de suministro de pasajes $ 7.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000
Total Neto $ 15.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.