Orden de Compra. Nº29-189-SE23 "JGOD 99-065-030 AFL - ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERA DE CONTENCIÓN DE RED PARA AERONAVES DE LA Ia BRIGADA AÉREA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-189-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-10-2023
Nombre de la Orden de Compra JGOD 99-065-030 AFL - ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERA DE CONTENCIÓN DE RED PARA AERONAVES DE LA Ia BRIGADA AÉREA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-76-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047270274000022504012152206999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 3990
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Antonio
Razón Social JUAN ANTONIO HUERTA GIL
R.U.T. 5.570.802-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151505
Barreras1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERA DE RED PARA CONTENCIÓN DE AERONAVES MÓDELO TYPE 12:3/ MK – 6P / MN 241 / RCMantenimiento de la barrera de Contención de Aviones modelo 12:3MK-6PMN241RC Consta de : A1 Mantenimiento de Sistema Neumático. A2 Mantenimiento de Sistema Eléctrico. A3 Certificación de funcionamiento general. US$ 21.000,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 21.000,00 US$ 21.000,00
Total Neto US$ 21.000,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 3.990,00
TOTAL OC US$ 24.990,00


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.