Orden de Compra. Nº29-206-AG23 "OPDAY13/2023 ADQ. RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA E INSUMOS-AFL"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-206-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra OPDAY13/2023 ADQ. RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA E INSUMOS-AFL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210215000044247252152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 16150
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA PURIFICADA ANDES
Razón Social LUIS FERNANDO CASTANEDA ARANGUIZ
R.U.T. 14.182.064-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGUA PURIFICADA ANDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1CajaVAJA DE 300 UNIDADES DE VASOS ECOLÓGICOS 180CC, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-VAJA DE 300 UNIDADES DE VASOS ECOLÓGICOS 180CC, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.- $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50202301
Agua20UnidadRECARGA DE BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS.RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
40151510
Bombas de agua10UnidadBOMBAS MANUALES USB, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.-BOMBAS MANUALES USB, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 85.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.150
TOTAL OC $ 101.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.506.451-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.114.016-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.589.237-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.182.064-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.490.536-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.711.590-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.938.992-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.