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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-211-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OPDAY10/2023 SVC DE AMPLIFICACIÓN PARA "OPEN DAY 2023" - AFL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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29-90-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
422630,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EVENTCO |
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Razón Social |
EVENTCO SPA
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R.U.T. |
77.705.044-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVENTCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161507
| Servicios Audio Visuales | 1 | Global | SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN | SE OFRECEN TODOS LOS REQUERIMIENTOS SEGÚN BASES TÉCNICAS. |
$ 2.224.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.224.370
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$ 2.224.370
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Total Neto
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$ 2.224.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 422.630
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$ 2.647.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.