Orden de Compra. Nº29-213-SE20 "99-005-01 ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE AFL"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-213-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2020
Nombre de la Orden de Compra 99-005-01 ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPÓSITO DE INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE AFL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047270274000022503012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 75525
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ventas Matriz
Razón Social Leonardo Isaac Debernardi Pizarro EIRL
R.U.T. 76.060.022-9
Sucursal Ventas Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos10Unidad 10 WD-40 spray frasco de 310 ml o equivalente10 WD-40 spray frasco de 310 ml o equivalente $ 2.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.310 $ 23.310
27111704
Enchufes20UnidadEnchufes Macho 10 am 220vEnchufes Macho 10 am 220v $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940
11141601
Desechos y restos textiles50kilogramoRetazos de paños de algodónRetazos de paños de algodón $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.250 $ 71.250
23171509
Soldadura50kilogramoSoldadura Eléctrica E- 6011 indura 3/32" azul. O equivalenteSoldadura Eléctrica E- 6011 indura 3I32 azul. O equivalente $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
23171509
Soldadura50kilogramoSoldadura Eléctrica E- 6011 indura 1/8/". O equivalenteSoldadura Eléctrica E- 6011 indura 1I8. O equivalente $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
Total Neto $ 397.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.525
TOTAL OC $ 473.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.