Orden de Compra. Nº29-218-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 29-122-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-218-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-122-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1.- NECESIDAD SUBDIV. ELECTRONICA 2.- PLAZO ENTREGA 15 DIAS 3.- COD. PPTTO. 22-04-012-001-002-01-1477-01 4.- Nº CONTROL 200710133
Proveniente de Licitación 29-122-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna -1
Impuesto 461700
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MOISES FERNANDO PENA SANCHEZ
R.U.T. 6.560.881-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101766
Reguladores2UnidadReguladoresREGULADOR HIBRIDO N/P FBH24-23 $ 1.215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430.000 $ 2.430.000
Total Neto $ 2.430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 461.700
TOTAL OC $ 2.891.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.