Orden de Compra. Nº
29-245-SE23
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JGOD 99-104-01 AFL - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE TERRESTRE DE LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE
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Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-245-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
JGOD 99-104-01 AFL - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE TERRESTRE DE LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
POR MOTIVOS DE ENLACE ENTRE EL PORTAL Y SISTEMA FINANCIERO INSTITUCIONAL SE GENERA NUEVA OC, SIENDO ESTA LA OC ID. N° 29-270-SE23, POR LO QUE LA OC ID. N° 29-245-SE23 QUEDA SIN EFECTO.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-110-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047270272000011506012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
1026882,55
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DANIEL ANDRES
Razón Social
METALMECANICA CONEXIONES INOX EIRL
R.U.T.
76.196.708-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DANIEL ANDRES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142317
Codo de tubería
15
Unidad
CODO 4" DE 90º ACERO INOXIDABLE SCH-40.
CODO 4 DE 90º ACERO INOXIDABLE SCH-40.
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
40142320
Uniones de tubería
60
Unidad
FLANGE 4" ACERO INOXIDABLE, SCH-40, NORMA ANSI. 150 LB
FLANGE 4 ACERO INOXIDABLE, SCH-40, NORMA ANSI. 150 LB
$ 48.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.910.000
$ 2.910.000
42151805
Discos de acabado o pulido
40
Unidad
KIT DE REPUESTO DISCO PULIDOR DE 140 MM X 24 X 8 MM. SCOTCH-BRITE. O EQUIVALENTE TÉCNICO
KIT DE REPUESTO DISCO PULIDOR DE 140 MM X 24 X 8 MM. SCOTCH-BRITE. O EQUIVALENTE TÉCNICO
$ 12.628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 505.120
$ 505.120
27121704
Uniones Hidráulicas
15
Unidad
TEE DE 4" ACERO INOXIDABLE, SCH-40, NORMA ANSI.
TEE DE 4 ACERO INOXIDABLE, SCH-40, NORMA ANSI.
$ 45.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 686.025
$ 686.025
31231310
Tubería de acero
10
Unidad
CAÑERÍA ACERO AL CARBONO 2" SHC-80 ASTM, 6 MTS
CAÑERÍA ACERO AL CARBONO 2 SHC-80 ASTM, 6 MTS
$ 49.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 498.500
$ 498.500
40142320
Uniones de tubería
40
Unidad
COPLA GALVANIZADA ¾
COPLA GALVANIZADA ¾
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
35
Rollo
CINTA DE TEFLÓN USA PARA COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN MIL-T-27730A ¾" X 520" MARCA GARLOCK PLASTI-THREAD O EQUIVALENTE TÉCNICO
CINTA DE TEFLÓN USA PARA COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN MIL-T-27730A ¾ X 520 MARCA GARLOCK PLASTI-THREAD O EQUIVALENTE TÉCNICO
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.000
$ 245.000
Total Neto
$ 5.404.645
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.026.883
TOTAL OC
$ 6.431.528
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.