Orden de Compra. Nº29-245-SE23 "JGOD 99-104-01 AFL - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE TERRESTRE DE LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-245-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra JGOD 99-104-01 AFL - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE TERRESTRE DE LA BASE AÉREA ANTÁRTICA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR MOTIVOS DE ENLACE ENTRE EL PORTAL Y SISTEMA FINANCIERO INSTITUCIONAL SE GENERA NUEVA OC, SIENDO ESTA LA OC ID. N° 29-270-SE23, POR LO QUE LA OC ID. N° 29-245-SE23 QUEDA SIN EFECTO.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-110-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047270272000011506012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 1026882,55
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL ANDRES
Razón Social METALMECANICA CONEXIONES INOX EIRL
R.U.T. 76.196.708-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142317
Codo de tubería15UnidadCODO 4" DE 90º ACERO INOXIDABLE SCH-40.CODO 4 DE 90º ACERO INOXIDABLE SCH-40. $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
40142320
Uniones de tubería60UnidadFLANGE 4" ACERO INOXIDABLE, SCH-40, NORMA ANSI. 150 LBFLANGE 4 ACERO INOXIDABLE, SCH-40, NORMA ANSI. 150 LB $ 48.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.910.000 $ 2.910.000
42151805
Discos de acabado o pulido40UnidadKIT DE REPUESTO DISCO PULIDOR DE 140 MM X 24 X 8 MM. SCOTCH-BRITE. O EQUIVALENTE TÉCNICO KIT DE REPUESTO DISCO PULIDOR DE 140 MM X 24 X 8 MM. SCOTCH-BRITE. O EQUIVALENTE TÉCNICO $ 12.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.120 $ 505.120
27121704
Uniones Hidráulicas15UnidadTEE DE 4" ACERO INOXIDABLE, SCH-40, NORMA ANSI.TEE DE 4 ACERO INOXIDABLE, SCH-40, NORMA ANSI. $ 45.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.025 $ 686.025
31231310
Tubería de acero10UnidadCAÑERÍA ACERO AL CARBONO 2" SHC-80 ASTM, 6 MTS CAÑERÍA ACERO AL CARBONO 2 SHC-80 ASTM, 6 MTS $ 49.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.500 $ 498.500
40142320
Uniones de tubería40UnidadCOPLA GALVANIZADA ¾ COPLA GALVANIZADA ¾ $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito35RolloCINTA DE TEFLÓN USA PARA COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN MIL-T-27730A ¾" X 520" MARCA GARLOCK PLASTI-THREAD O EQUIVALENTE TÉCNICOCINTA DE TEFLÓN USA PARA COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN MIL-T-27730A ¾ X 520 MARCA GARLOCK PLASTI-THREAD O EQUIVALENTE TÉCNICO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000
Total Neto $ 5.404.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.026.883
TOTAL OC $ 6.431.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.