Orden de Compra. Nº29-247-SE23 "JGOD 99-065-01 AFL - ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE DE LA BASE AÉREA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-247-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra JGOD 99-065-01 AFL - ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLE DE LA BASE AÉREA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-77-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210215000011506022152204003000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 489364
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pinturas aceitosas40GalónPINTURA GALVANIZADO EN FRÍO (ENVASE 01 GALON).Pintura Galvanizado en frío. $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000
31211505
Pinturas aceitosas15GalónPINTURA EPOXICA NARANJO INTERNACIONAL (RAL2004) KIT COMPONENTE A Y B (ENVASE 01 GALON).PINTURA EPOXICA NARANJO INTERNACIONAL RAL2004 $ 37.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.000 $ 564.000
31211505
Pinturas aceitosas12GalónOLEO OPACO GRIS PERLA RAL 7026 (ENVASE 01 GALON). OLEO OPACO GRIS PERLA RAL 7026 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
31211505
Pinturas aceitosas12GalónOLEO OPACO ARENA SUAVE RAL 1001 (ENVASE 01 GALON). OLEO OPACO ARENA SUAVE RAL 1001 $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
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Pinturas de base acuosa12GalónESMALTE AL AGUA BLANCO SEMI BRILLO (ENVASE 01 GALON).ESMALTE AL AGUA BLANCO SEMI BRILLO $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.200 $ 175.200
Total Neto $ 2.575.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 489.364
TOTAL OC $ 3.064.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.