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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-252-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
41-013-07 ADQ. VESTUARIO Y EQUIPO ANTÁRTICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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29-56-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
241072 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COVEMIL SPA |
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Razón Social |
VESTUARIO Y EQUIPO MILITAR SPA
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R.U.T. |
77.232.078-7 |
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Sucursal |
COVEMIL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102518
| Pasamanerías | 35 | Unidad | GRADO FRONTAL AZUL | GRADO FRONTAL AZUL |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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53102518
| Pasamanerías | 114 | Unidad | PARCHE APELLIDO AZUL | PARCHE APELLIDO AZUL |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.800
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$ 193.800
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53102518
| Pasamanerías | 60 | Unidad | PARCHE ESCUDO BASE FREI | PARCHE ESCUDO BASE FREI |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.000
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$ 174.000
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53102702
| Uniformes varios | 10 | Unidad | TENIDA MAYORDOMO | TENIDA MAYORDOMO |
$ 84.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 845.000
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$ 845.000
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Total Neto
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$ 1.268.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 241.072
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$ 1.509.872
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.