Orden de Compra. Nº
29-252-SE22
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06-2022 FORA CDOLOG - ADQUISICIÓN DE GRADOS Y ACCESORIOS
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Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-252-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
06-2022 FORA CDOLOG - ADQUISICIÓN DE GRADOS Y ACCESORIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-59-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 005047300004010044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Bolmax Chile
Razón Social
BOLMAX CHILE
R.U.T.
77.023.266-k
Sucursal
Bolmax Chile
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102518
Pasamanerías
5000
Unidad
GRADO FRONTAL GABARDINA GRIS VERDOSO 5X5 CMS ALUMNO
adjunto
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000.000
$ 3.000.000
53102518
Pasamanerías
3000
Unidad
PARCHE BORDADO GABARDINA GRIS VERDOSO FUERZA AÉREA DE CHILE
adjunto
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500.000
$ 1.500.000
53102518
Pasamanerías
6750
Unidad
GRADO FRONTAL GABARDINA GRIS VERDOSO P.C.P. DE 5 X 5 CMS
adjunto
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.590.000
$ 4.590.000
53102518
Pasamanerías
4575
Par
GRADO GABARDINA GRIS VERDOSO SS.OO.
adjunto
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.888.750
$ 3.888.750
53102518
Pasamanerías
5625
Par
JINETA GABARDINA AZUL P.C.P.
adjunto
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.781.250
$ 4.781.250
53102518
Pasamanerías
1000
Par
PRESILLA GABARDINA AZUL SS.OO.
adjunto
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 960.000
$ 960.000
53102518
Pasamanerías
3013
Par
PRESILLA GABARDINA GRIS VERDOSO PARKA H2O
adjunto
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.892.480
$ 2.892.480
53102518
Pasamanerías
500
Par
PRESILLA IMPERMEABLE AZUL SS.OO.
PRESILLA IMPERMEABLE AZUL SS.OO.
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 575.000
$ 575.000
53102518
Pasamanerías
500
Par
DISTINTIVO ALUMNO 1ER AÑO TELA VELOUR
DISTINTIVO ALUMNO 1ER AÑO TELA VELOUR
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.000
$ 275.000
53102518
Pasamanerías
775
Par
JINETA GABARDINA GRIS VERDOSO PCP
adjunto
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 759.500
$ 759.500
53102518
Pasamanerías
4500
Par
JINETA TELA VELOUR PCP
adjunto
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.310.000
$ 5.310.000
53102518
Pasamanerías
1000
Par
ESTRELLA BORDADA AZUL
adjunto
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500.000
$ 500.000
Total Neto
$ 29.031.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 29.031.980
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.