Orden de Compra. Nº29-314-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 29-113-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-314-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-113-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-113-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna Santiago
Impuesto 78204
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carolina
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE LTDA
R.U.T. 78.477.490-2
Sucursal Carolina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares98UnidadGORRO KEPIZ ZONA NORTE, FABRICADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.600 $ 411.600
Total Neto $ 411.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.204
TOTAL OC $ 489.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.