Orden de Compra. Nº29-321-SE07 "FUERZA AÉREA DE CHILE - COMANDO LOGÍSTICO"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-321-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2007
Nombre de la Orden de Compra FUERZA AÉREA DE CHILE - COMANDO LOGÍSTICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1.-NECESIDAD: INSTITUCIONAL. 2.- PLAZO DE ENTREGA: 90 DÍAS. 3.- CÓDIGO PRESUPUESTO: 22-02-002-002-002-03-3522-01. 4.- Nº DE CONTROL:
Proveniente de Licitación 29-32-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna -1
Impuesto 230850
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS GUILLERMO ALARCON ERIZ
R.U.T. 6.695.112-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares270UnidadUniformes MilitaresGORRO DE INVIERNO (CONFECCIÓN). $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.215.000 $ 1.215.000
Total Neto $ 1.215.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.850
TOTAL OC $ 1.445.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.