Orden de Compra. Nº29-331-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 29-110-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-331-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-110-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-110-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna Alhué
Impuesto 374300
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVEAC CHILE
Razón Social JUAN IGNACIO VERGINI SANDRES
R.U.T. 6.551.479-6
Sucursal INVEAC CHILE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191502
Sistemas de ensayo o mantenimiento de apoyo terrestre1UnidadMANTENIMIENTO DE CARRO RECTIFICADOR ELECTRICO N° DE SERIE 81PA02232, DE ACUERDO A PAUTA DE TRABAJO   $ 1.970.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.000 $ 1.970.000
Total Neto $ 1.970.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 374.300
TOTAL OC $ 2.344.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.