|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
29-335-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 29-202-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
PLAZO DE ENTREGA: 02 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA O/C. |
|
Proveniente de Licitación
|
29-202-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando Logístico |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
70110 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ENVASES DE CARTON INPROBOX LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.311.700-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24121503
| Cajas para empaquetado | 400 | Unidad | Cajas para empaquetado | CAJA DE CARTON 20C DE 350x250x350 |
$ 360,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 144.000
|
$ 144.000
|
24121503
| Cajas para empaquetado | 500 | Unidad | Cajas para empaquetado | CAJA DE CARTON 20C DE 350x250x500 |
$ 450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 225.000
|
$ 225.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 369.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 70.110
|
|
$ 439.110
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.