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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-340-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 29-285-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
1.- PLAZO ENTREGA: 2 DIAS HABILES, DESDE FECHA O/C
2.- NEC.: HAITI 8
3.- COD. PPTO.: 22-04-001-260-263-03-3526-18
4.- Nº CONTROL: 200870069
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Proveniente de Licitación
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29-285-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando Logístico |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
9310 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
RICARDO ANDRES GIDI VIVERO
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R.U.T. |
10.989.285-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14121504
| Papel para embalaje | 2 | Rollo | Papel para embalaje | ROLLO DE PLASTICO BURBUJA DE 1,50 MT ALTO X 100 MTS. C/U |
$ 24.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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Total Neto
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$ 49.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.310
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$ 58.310
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.