Orden de Compra. Nº29-341-SE24 "66-055-24 ADQ. VESTUARIO DEPORTIVO"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-341-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 66-055-24 ADQ. VESTUARIO DEPORTIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-136-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047210216000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 1010,04
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ICEBERG Limitad
Razón Social SOTO Y YANEZ LIMITADA
R.U.T. 76.084.712-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora ICEBERG Limitad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario150UnidadPOLERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL FEMENINA POLERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL FEMENINA.SEGÙN MUESTRA FISICA Y SU ARCHIVO TÈCNICO. US$ 9,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.440,00 US$ 1.440,00
91111703
Vestuario310UnidadPOLERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL MASCULINA POLERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL MASCULINA.SEGÙN MUESTRA FISICA Y SU ARCHIVO TÈCNICO. US$ 9,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.976,00 US$ 2.976,00
91111703
Vestuario100UnidadTRAJE DE BAÑO MASCULINO TRAJE DE BAÑO MASCULINO.SEGÙN MUESTRA FISICA Y SU ARCHIVO TÈCNICO. US$ 9,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 900,00 US$ 900,00
Total Neto US$ 5.316,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 1.010,04
TOTAL OC US$ 6.326,04


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.