Orden de Compra. Nº29-343-SE25 "66-019-25 ADQ. VESTUARIO ANTARTICO"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-343-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 66-019-25 ADQ. VESTUARIO ANTARTICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-37-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047800801000011506012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 7789825,58
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AC Logistics
Razón Social AC LOGISTICS SPA
R.U.T. 77.584.167-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AC Logistics
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección50UnidadANTIPARRAS PARA NIEVEANTIPARRAS PARA NIEVE Anakin $ 104.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.209.500 $ 5.209.500
91111703
Vestuario50UnidadBALACLAVABALACLAVA 0092 $ 34.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.749.500 $ 1.749.500
53102501
Cinturones o suspensores80UnidadCINTURONcinturon ocun $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.839.200 $ 1.839.200
53102503
Sombreros84UnidadGORRO POLARGORRO POLAR $ 19.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.611.960 $ 1.611.960
31241501
Lentes50UnidadLENTE DE SOLLENTE DE SOL $ 62.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.149.500 $ 3.149.500
91111703
Vestuario350UnidadPRIMERA CAPA SUPERIORPRIMERA CAPA superior Vulcano $ 16.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.691.000 $ 5.691.000
53102504
Guantes o manoplas82ParGUANTE DE ALTA DESTREZAGUANTE DE ALTA DESTREZA ski $ 96.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.927.842 $ 7.927.842
53102504
Guantes o manoplas130ParGUANTE PRIMERA CAPAGUANTE PRIMERA CAPA Guantes B-connect $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.717.000 $ 2.717.000
53102402
Calcetines412ParCALCETÍN ABRIGO DIARIOcalcetin 1040 $ 20.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.606.680 $ 8.606.680
53102402
Calcetines210ParCALCETÍN PRIMERA CAPAcalcetin 0031 $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496.900 $ 2.496.900
Total Neto $ 40.999.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.789.826
TOTAL OC $ 48.788.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.