Orden de Compra. Nº
29-343-SE25
"
66-019-25 ADQ. VESTUARIO ANTARTICO
"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-343-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
66-019-25 ADQ. VESTUARIO ANTARTICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-37-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047800801000011506012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
7789825,58
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AC Logistics
Razón Social
AC LOGISTICS SPA
R.U.T.
77.584.167-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AC Logistics
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211903
Equipo para protección
50
Unidad
ANTIPARRAS PARA NIEVE
ANTIPARRAS PARA NIEVE Anakin
$ 104.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.209.500
$ 5.209.500
91111703
Vestuario
50
Unidad
BALACLAVA
BALACLAVA 0092
$ 34.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.749.500
$ 1.749.500
53102501
Cinturones o suspensores
80
Unidad
CINTURON
cinturon ocun
$ 22.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.839.200
$ 1.839.200
53102503
Sombreros
84
Unidad
GORRO POLAR
GORRO POLAR
$ 19.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.611.960
$ 1.611.960
31241501
Lentes
50
Unidad
LENTE DE SOL
LENTE DE SOL
$ 62.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.149.500
$ 3.149.500
91111703
Vestuario
350
Unidad
PRIMERA CAPA SUPERIOR
PRIMERA CAPA superior Vulcano
$ 16.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.691.000
$ 5.691.000
53102504
Guantes o manoplas
82
Par
GUANTE DE ALTA DESTREZA
GUANTE DE ALTA DESTREZA ski
$ 96.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.927.842
$ 7.927.842
53102504
Guantes o manoplas
130
Par
GUANTE PRIMERA CAPA
GUANTE PRIMERA CAPA Guantes B-connect
$ 20.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.717.000
$ 2.717.000
53102402
Calcetines
412
Par
CALCETÍN ABRIGO DIARIO
calcetin 1040
$ 20.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.606.680
$ 8.606.680
53102402
Calcetines
210
Par
CALCETÍN PRIMERA CAPA
calcetin 0031
$ 11.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.496.900
$ 2.496.900
Total Neto
$ 40.999.082
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.789.826
TOTAL OC
$ 48.788.908
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.