Orden de Compra. Nº29-348-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 29-1-R119"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-348-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-1-R119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-1-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210216000044133012152202002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 8285387
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORVENTE
Razón Social COMERCIAL JORVENTE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.161.458-4
Sucursal JORVENTE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario400UnidadCASACA SOFT SHELL E.E. - SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CASACA SOFTSHELL E.E $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200.000 $ 7.200.000
91111703
Vestuario4747UnidadGORRO QUEPIS PIXELADO - SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GORRO KEPIS PIXELADO $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.007.300 $ 28.007.300
91111703
Vestuario700UnidadGORRO INVIERNO PIXELADO - SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GORRO INVIERNO PIXELADO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400.000 $ 8.400.000
Total Neto $ 43.607.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.285.387
TOTAL OC $ 51.892.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.