|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
29-35-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-01-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMANDO LOGISTICO (HAITI) ADQUISICIÓN DE KIT SOAP |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando Logístico |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
|
|
R.U.T. |
61.103.035-5 |
|
Dirección de Facturación |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
|
Comuna |
El Bosque
|
|
Impuesto |
84360 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Plasticos JR |
|
Razón Social |
JAIME EDUARDO RUIZ LENIS
|
|
R.U.T. |
7.618.617-0 |
|
Sucursal |
Plasticos JR |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121520
| Lubricantes de uso general | 600 | Kit | KIT DE MUESTREO SOAP AZUL CONFORME A COTIZACION ADJUNTA | KIT DE MUESTREO SOAP AZUL CONFORME A COTIZACION ADJUNTA |
$ 740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 444.000
|
$ 444.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 444.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 84.360
|
|
$ 528.360
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.