Orden de Compra. Nº29-379-SE14 "COMANDO LOGÍSTICO-ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PASAJES AÉREOS"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-379-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2014
Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO-ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PASAJES AÉREOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 1019891,5
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafica Los Pinos
Razón Social ADEMIR PINARES ROMERO
R.U.T. 6.383.210-3
Sucursal Grafica Los Pinos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Impresión de papelería o formularios comerciales4500UnidadASIGNACIÓN DE ASIENTOASIGNACIÓN DE ASIENTO $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.845.000 $ 1.845.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales25UnidadBLOCK MANIFIESTO DE PASAJEROSBLOCK MANIFIESTO DE PASAJEROS $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.500 $ 132.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales3315UnidadPASAJES AÉREOSPASAJES AÉREOS $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.350 $ 298.350
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales11100UnidadVENTANILLAS AUTOADHESIVAS CON LOGO VENTANILLAS AUTOADHESIVAS CON LOGO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220.000 $ 2.220.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales12000UnidadTICKET DE EQUIPAJE AUTOADHESIVOS (5 COLORES)TICKET DE EQUIPAJE AUTOADHESIVOS (5 COLORES) $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000
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Impresión de papelería o formularios comerciales10000UnidadTARJETAS DE EMBARQUE (5 COLORES)TARJETAS DE EMBARQUE (5 COLORES) $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 5.367.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.019.892
TOTAL OC $ 6.387.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.