Orden de Compra. Nº29-42-SE17 "COMANDO LOGISTICO ADQUISICION DE REPELENTES"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-42-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-02-2017
Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO ADQUISICION DE REPELENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 143457,97905
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
MULTAS

EL PROVEEDOR DEBERÁ DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL PLAZO DE ENTREGA Y CANTIDADES FIJADAS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CONFORME A LAS CLAUSULAS SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

1.     SE ENTIENDE POR ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA U CONTRATO, DESDE LA FECHA DE SU EMISIÓN, SIN PERJUICIO  DE CUANDO ESTA SEA ACEPTADA FORMALMENTE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

 

2.     PARA LOS CASOS QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTO FORMALMENTE LA ORDEN DE COMPRA, ATRAVEZ DE WWW.MERCADOPUBLICO.CL, Y SIN EMBARGO HAYA ENTREGADO TOTAL O PARCIALMENTE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS, SE CONCIDERARÁ QUE EL PLAZO DE ENTREGA COMENZÓ A REGIR EL SEGUNDO DIA HÁBIL DE EMITIDA LA O/C.

 

3.     SE ENTIENDE PÓR DÍA HÁBIL TODOS AQUELLOS QUE NO SON FESTIVOS O FERIADOS, SIENDO UN DIA HÁBIL EQUIVALENTE A UN DIA LABORAL. (EN ESTE CASO DE LUNES A VIERNES)

 

4.     EN CASO DE QUE LA ORDEN DE COMPRA NO SEA ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, UNA VEZ TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE SU EMISIÓN, LA FUERZA AÉREA DE CHILE PODRÁ SOLICITAR SU RECHAZO, ENTENDIENDOSE DEFINITIVAMENTE COMO RECHAZADA UNA VEZ TRANSCURRIDAS 24 HORAS DESDE DICHA SOLICITUD.

 

5.     EL COMANDO LOGÍSTICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE, NO ACEPTARÁ PRÓRROGAS DE PLAZOS DE NINGÚN TIPO. ASIMISMO, LOS OFERENTES, DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LO OFERTADO EN SU TOTALIDAD Y CON LOS PLAZOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN LA O LAS ÓRDENES DE COMPRAS Y/O LO INDICADO EN SU OFERTA.

 

6.     SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, SÓLO EN CASOS DE FUERZA MAYOR DESCRITOS EN EL ART.45 DEL CODIGO CIVIL Y DEBIDAMENTE ACREDITADOS, EL COMANDO LOGÍSTICO A TRAVÉS DE SU COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES PODRÁ AUTORIZAR UNA DETERMINADA PRÓRROGA. ESTA FACULTAD ES PRIVATIVA DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE Y PARA CONCEDER LAS PRÓRROGAS SE RESERVA EL DERECHO DE PONDERAR A SU SOLO JUICIO LA PROCEDENCIA DE LA MISMA. EN TODO CASO, TODA PRÓRROGA DEBERÁ SOLICITARSE POR ESCRITO CON A LO MENOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE ENTREGA.

 

7.     LOS PERJUICIOS Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES ASOCIADAS A LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE REGULARÁN POR LAS NORMAS COMUNES Y DE APLICACIÓN GENERAL QUE RIGE PARA LAS CONTRATACIONES QUE EFECTÚE EL SECTOR PÚBLICO.

8.     DE NO CUMPLIR EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA Y/O LAS ORDENES DE COMPRAS, LA FACH SANCIONARÁ LOS ATRASOS EN LAS ENTREGAS CON MULTAS CALCULADAS SOBRE EL VALOR DE LOS ARTÍCULOS DE ACUERDO A:

9.      

DÍAS DE ATRASO MULTA

01 a 10 DÍAS 1 POR 1.000 POR CADA DIA

11 a 20 DÍAS 1,5 POR 1.000 POR CADA DIA

21 a 30 DÍAS 2 POR 1.000 POR CADA DIA

31 a 40 DÍAS 2,5 POR 1.000 POR CADA DIA.

 

CON TODO EL “ATRASO” NO PODRÁ SER SUPERIOR A 40 DÍAS HÁBILES.

 ENTENDIÉNDOSE CADUCADA LA ORDEN DE COMPRA DE PLENO DERECHO SIN PREVIA NOTIFICACIÓN NI CUMPLIMIENTO DE NINGÚN OTRO REQUISITO.

 

SE ENTIENDE POR “ATRASO”, EL TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS HÁBILES DESDE LA FECHA DE EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA RESPECTIVA, HASTA LA FECHA DE ENTREGA EN EL LUGAR QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA.


“Por Orden del Jefe del Departamento de Adquisiciones en el País”

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Flake Ltda
Razón Social ARTICULOS DE SEGURIDAD FLAKE LIMITADA
R.U.T. 76.210.173-4
Sucursal Flake Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas150Unidad no definida REPELENTE ROCIADOR 15% DEET 100 ML, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.100 $ 755.042
Total Neto $ 755.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.458
TOTAL OC $ 898.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.