Orden de Compra. Nº29-464-SE19 "43-009-2019-ARMS AFL ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS CAL. 12 ORDEN DE COMPRA DESDE 29-63-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-464-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 43-009-2019-ARMS AFL ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS CAL. 12 ORDEN DE COMPRA DESDE 29-63-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-63-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 030047200206000044199022152204999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 904,4
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIONFACTURAR CONFORME AL VALOR DEL USD OBSERVADO DEL DÍA DE LA EMISIÓN DE LA FACTURA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial M.R. Ludwig S.A.
Razón Social COMERCIAL MARIO R LUDWIG S A
R.U.T. 99.569.790-4
Sucursal Comercial M.R. Ludwig S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131502
Cartuchos explosivos1400UnidadADQUISICIÓN DE CARTUCHOS SHELL CRACKER CAL. 12, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.Cartuchos calibre 12 Shellcrackers US$ 3,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.760,00 US$ 4.760,00
Total Neto US$ 4.760,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 904,40
TOTAL OC US$ 5.664,40


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.