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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-475-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMANDO LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMPAÑA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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29-156-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando Logístico |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
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Comuna |
Cerrillos
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Impuesto |
2451 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 30 | Unidad | BROCHAS 2" | BROCHAS 2" |
$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.900
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$ 12.900
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Total Neto
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$ 12.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.451
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$ 15.351
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.