Orden de Compra. Nº
29-478-SE19
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AFL / 41-004-07 /ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTÍMULOS PARA PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE ORDEN DE COMPRA DESDE ID 29-87-LP19.-
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Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-478-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
AFL / 41-004-07 /ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTÍMULOS PARA PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE ORDEN DE COMPRA DESDE ID 29-87-LP19.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-87-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210216000044256012152401004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
5306054
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
J.LEIVA S.A.
Razón Social
J LEIVA S A
R.U.T.
96.549.620-3
Sucursal
J.LEIVA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102518
Pasamanerías
1490
Unidad
GALVANO DE RECONOCIMIENTO DE CARRERA PLATO DE COBRE
según muestra
$ 15.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.797.000
$ 22.797.000
53102518
Pasamanerías
120
Unidad
GALVANO DE DESPEDIDA DE SUBOFICIALES
según muestra
$ 11.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.416.000
$ 1.416.000
53102518
Pasamanerías
50
Unidad
GALVANO DE DESPEDIDA DE SUBOFICIALES MAYORES
según muestra
$ 13.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660.000
$ 660.000
53102518
Pasamanerías
12
Unidad
PLACA DE RECONOCIMIENTO DE CARRERA PARA CORONEL DE AVIACIÓN
según muestra
$ 62.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 753.600
$ 753.600
53102518
Pasamanerías
10
Unidad
PLACA DE RECONOCIMIENTO DE CARRERA PARA GENERAL
según muestra
$ 65.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 658.000
$ 658.000
53102518
Pasamanerías
10
Unidad
BANDEJA DE PLAQUE ALTO MANDO
según muestra
$ 115.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.150.000
$ 1.150.000
53102518
Pasamanerías
10
Unidad
ESTUCHE DISTINTIVO EGRESADO ESCUELA DE ESPECIALIDADES PLATEADO
según muestra
$ 32.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328.000
$ 328.000
53102518
Pasamanerías
5
Unidad
ESTUCHE DISTINTIVO EGRESADO ESCUELA DE ESPECIALIDADES DORADO
según muestra
$ 32.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 164.000
$ 164.000
Total Neto
$ 27.926.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.306.054
TOTAL OC
$ 33.232.654
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.