Orden de Compra. Nº29-478-SE19 "AFL / 41-004-07 /ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTÍMULOS PARA PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE ORDEN DE COMPRA DESDE ID 29-87-LP19.-"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-478-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra AFL / 41-004-07 /ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTÍMULOS PARA PERSONAL DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE ORDEN DE COMPRA DESDE ID 29-87-LP19.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-87-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210216000044256012152401004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 5306054
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.LEIVA S.A.
Razón Social J LEIVA S A
R.U.T. 96.549.620-3
Sucursal J.LEIVA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102518
Pasamanerías1490UnidadGALVANO DE RECONOCIMIENTO DE CARRERA PLATO DE COBREsegún muestra $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.797.000 $ 22.797.000
53102518
Pasamanerías120UnidadGALVANO DE DESPEDIDA DE SUBOFICIALESsegún muestra $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416.000 $ 1.416.000
53102518
Pasamanerías50UnidadGALVANO DE DESPEDIDA DE SUBOFICIALES MAYORESsegún muestra $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
53102518
Pasamanerías12UnidadPLACA DE RECONOCIMIENTO DE CARRERA PARA CORONEL DE AVIACIÓNsegún muestra $ 62.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 753.600 $ 753.600
53102518
Pasamanerías10UnidadPLACA DE RECONOCIMIENTO DE CARRERA PARA GENERALsegún muestra $ 65.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.000 $ 658.000
53102518
Pasamanerías10UnidadBANDEJA DE PLAQUE ALTO MANDOsegún muestra $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000
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Pasamanerías10UnidadESTUCHE DISTINTIVO EGRESADO ESCUELA DE ESPECIALIDADES PLATEADOsegún muestra $ 32.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000
53102518
Pasamanerías5UnidadESTUCHE DISTINTIVO EGRESADO ESCUELA DE ESPECIALIDADES DORADOsegún muestra $ 32.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
Total Neto $ 27.926.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.306.054
TOTAL OC $ 33.232.654


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.