Orden de Compra. Nº29-500-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 29-195-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-500-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-195-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-195-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 58035,5
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVEMARK INGENIERIA EIRL
Razón Social PATRICIA INES CHAVEZ CASTILLO PROVEEDORES MARITIMO
R.U.T. 76.087.675-5
Sucursal PROVEMARK INGENIERIA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111801
Cintas métricas1UnidadRELOJ COMPARADOR 0,001 IN MARCA MITUTOYO  $ 65.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.410 $ 65.410
31201601
Adhesivos químicos13UnidadLOCTITE 495 EN ENVASE DE 20 GRS.  $ 6.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.980 $ 83.980
31211903
Equipo para protección8UnidadMASCARA PARA GASES DE 2 VIAS MARCA 3M MOD. 6003  $ 7.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.960 $ 60.960
39121409
Conectores de cables eléctricos10UnidadROSETA MODULAR SOBREPUESTA RJ11  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
46171501
Candados4UnidadCANDADO FORJADO 40mm ODIS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto23UnidadLIMPIA CONTACTO EN ENVASE DE 300 ML SPRAY  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
Total Neto $ 305.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.036
TOTAL OC $ 363.486


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.