Orden de Compra. Nº29-52-CA07 "PROPUESTA CONJUNTA 04/2006"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-52-CA07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2007
Nombre de la Orden de Compra PROPUESTA CONJUNTA 04/2006
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1.- NECESIDAD ALUMNOS E.E. 2.- DESDE LICITACION 2945-254-LP06 3.- PLAZO DE ENTREGA 30 DE MARZO DE 2007 4.- CODIGO PRESUPUESTARIO 22-02-002-002-002-03-3522-01 5.- Nº CONTROL 200710033
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna -1
Impuesto 304277,4
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social topsun importacion y exportacion s.a.
R.U.T. 96.971.020-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121701
Toallas de baño630JuegoToallas de bañoJUEGO DE TOALLA BLANCA $ 2.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.601.460 $ 1.601.460
Total Neto $ 1.601.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.277
TOTAL OC $ 1.905.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.