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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-52-CA07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROPUESTA CONJUNTA 04/2006 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
1.- NECESIDAD ALUMNOS E.E.
2.- DESDE LICITACION 2945-254-LP06
3.- PLAZO DE ENTREGA 30 DE MARZO DE 2007
4.- CODIGO PRESUPUESTARIO 22-02-002-002-002-03-3522-01
5.- Nº CONTROL 200710033 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando Logístico |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
304277,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
topsun importacion y exportacion s.a.
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R.U.T. |
96.971.020-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121701
| Toallas de baño | 630 | Juego | Toallas de baño | JUEGO DE TOALLA BLANCA |
$ 2.542,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.601.460
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$ 1.601.460
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Total Neto
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$ 1.601.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 304.277
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$ 1.905.737
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.