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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-542-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 29-361-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
NECESIDAD HAITI6.
PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS HABILES.
COD. PTTO.: 22-04-999-002-003-41-4199-04: $19.499
N° CONTROL: |
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Proveniente de Licitación
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29-361-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando Logístico |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3113,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CHRISTIAN CUQ MAGGI
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R.U.T. |
11.472.425-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10141608
| Protector de cuerda de PVC | 3 | Unidad | Protector de cuerda de PVC | Protector de Cuerda de 30 Cm. (mínimo) |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.386
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$ 16.386
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Total Neto
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$ 16.386
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.113
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$ 19.499
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.