Orden de Compra. Nº29-542-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 29-361-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-542-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-361-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NECESIDAD HAITI6. PLAZO DE ENTREGA 03 DIAS HABILES. COD. PTTO.: 22-04-999-002-003-41-4199-04: $19.499 N° CONTROL:
Proveniente de Licitación 29-361-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna -1
Impuesto 3113,34
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CHRISTIAN CUQ MAGGI
R.U.T. 11.472.425-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10141608
Protector de cuerda de PVC3UnidadProtector de cuerda de PVCProtector de Cuerda de 30 Cm. (mínimo) $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386
Total Neto $ 16.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.113
TOTAL OC $ 19.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.