Orden de Compra. Nº29-601-SE14 "COMANDO LOGÍSTICO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VISORES NOCTURNOS, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN I.D. Nº29-31-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-601-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2014
Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VISORES NOCTURNOS, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN I.D. Nº29-31-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-31-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 196188,49
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Geinse S.A.
Razón Social GEINSE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.005.189-6
Sucursal Geinse S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ12Tubo  SILICONA NEGRA $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
23171509
Soldadura6UnidadSOLDADURA DE 1 MM ESTAÑO PLOMO DE 50 GRS.SOLDADURA DE 1 MM ESTAÑO PLOMO DE 50 GRS. $ 15.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.316 $ 95.316
23171522
Fundentes para soldar12UnidadPASTA DE SOLDAR DE 100 GRSPASTA DE SOLDAR DE 100 GRS $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
26111702
Pilas alcalinas300Pack 60 PACKS DE 10 UNIDADES DE BATERIAS DE 9 VOLT. $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.000 $ 588.000
27111701
Destornilladores6UnidadDESTORNILLADOR PHILLIPS Nº2DESTORNILLADOR PHILLIPS MARCA BERSTEIN100X6.0 MM $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
31201601
Adhesivos químicos5FrascoLOCTITE 410 P/N:240026-100 LOCTITE 401 $ 12.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.070 $ 61.070
31201601
Adhesivos químicos5FrascoLOCTITE 242 P/N: 209361-100 LOCTITE 242 $ 20.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.425 $ 103.425
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS DE 1"BROCHAS DE 1" $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31211904
Brochas15UnidadBROCHAS DE 1/2" BROCHAS DE 1/2" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44102304
Máquina de sellar1UnidadTERMOLAMINADORATERMOLAMINADORA PROFESIONAL CON MICAS DE RAGALO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
46171505
Llaves3UnidadLLAVE EXAGONAL 3/32" LLAVE HEXAGONAL 3/32" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 1.032.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.188
TOTAL OC $ 1.228.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.