Orden de Compra. Nº
29-601-SE14
"
COMANDO LOGÍSTICO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VISORES NOCTURNOS, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN I.D. Nº29-31-LE14
"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-601-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
COMANDO LOGÍSTICO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VISORES NOCTURNOS, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN I.D. Nº29-31-LE14
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-31-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Fuerza Aérea de Chile
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
196188,49
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Geinse S.A.
Razón Social
GEINSE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T.
76.005.189-6
Sucursal
Geinse S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
12
Tubo
SILICONA NEGRA
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.400
$ 41.400
23171509
Soldadura
6
Unidad
SOLDADURA DE 1 MM ESTAÑO PLOMO DE 50 GRS.
SOLDADURA DE 1 MM ESTAÑO PLOMO DE 50 GRS.
$ 15.886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.316
$ 95.316
23171522
Fundentes para soldar
12
Unidad
PASTA DE SOLDAR DE 100 GRS
PASTA DE SOLDAR DE 100 GRS
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.560
$ 13.560
26111702
Pilas alcalinas
300
Pack
60 PACKS DE 10 UNIDADES DE BATERIAS DE 9 VOLT.
$ 1.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588.000
$ 588.000
27111701
Destornilladores
6
Unidad
DESTORNILLADOR PHILLIPS Nº2
DESTORNILLADOR PHILLIPS MARCA BERSTEIN100X6.0 MM
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
31201601
Adhesivos químicos
5
Frasco
LOCTITE 410 P/N:240026-100
LOCTITE 401
$ 12.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.070
$ 61.070
31201601
Adhesivos químicos
5
Frasco
LOCTITE 242 P/N: 209361-100
LOCTITE 242
$ 20.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.425
$ 103.425
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHAS DE 1"
BROCHAS DE 1"
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHAS DE 1/2"
BROCHAS DE 1/2"
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44102304
Máquina de sellar
1
Unidad
TERMOLAMINADORA
TERMOLAMINADORA PROFESIONAL CON MICAS DE RAGALO
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
46171505
Llaves
3
Unidad
LLAVE EXAGONAL 3/32"
LLAVE HEXAGONAL 3/32"
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 1.032.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 196.188
TOTAL OC
$ 1.228.759
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.