Orden de Compra. Nº29-618-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 29-274-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-618-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-274-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-274-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna *
Impuesto 30023,8
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNISA
Razón Social OLGA INELIA SIERRA ROJAS
R.U.T. 4.464.122-4
Sucursal UNISA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección1CajaMASCARILLA DESECHABLE EN CAJA DE 100 UNIDADES.  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
31161502
Tornillos de anclaje150UnidadTORNILLOS DE MADERA 6 X 3/4".  $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
31161601
Pernos de anclaje140UnidadPERNOS HEX. G. 2 DE 5/8 X 2 1/2" TUERCA Y GOLILLA PLANA.  $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.180 $ 40.180
31161601
Pernos de anclaje360UnidadPERNOS DE 5/8 X 3" CON TUERCA Y GOLILLA PLANA.  $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.440 $ 109.440
31162204
Remaches completos200UnidadREMACHES POP 32 X 18.  $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
46181902
Orejeras de protección10ParPROTECTOR AUDITIVO TAPONES REUTILIZABLES CON CAJA.  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
Total Neto $ 158.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.024
TOTAL OC $ 188.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.