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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-620-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JBP ADQUISICIÓN ACCESORIOS DE UNIFORMES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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29-97-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 INTERIOR, CALLE JULIO CAÑAS S/N. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
3798,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GRUPO DE ABASTECIMIENTO, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 INTERIOR, CALLE JULIO CAÑAS S/N. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercializadora ICEBERG Limitad |
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Razón Social |
SOTO Y YANEZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.084.712-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora ICEBERG Limitad |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 500 | Unidad | BOLSO ROPERO VERDE | BOLSO ROPERO VERDE. |
US$ 32,30
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 16.150,00
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US$ 16.150,00
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91111703
| Vestuario | 240 | Par | GUANTES DE CUERO NEGRO | GUANTES DE CUERO NEGRO. |
US$ 16,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 3.840,00
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US$ 3.840,00
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Total Neto
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US$ 19.990,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 3.798,10
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US$ 23.788,10
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.