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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
29-629-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. GUANTES DE VUELO HAITI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando Logístico |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fuerza Aérea de Chile
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R.U.T. |
61.103.035-5 |
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Dirección de Facturación |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
17005 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Pedro Aguirre Cerda 5500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Trustcom Limitada |
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Razón Social |
Fredes y Gonzalez Limitada
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R.U.T. |
76.041.531-6 |
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Sucursal |
Trustcom Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102701
| Uniformes Militares | 5 | Par | GUANTES DE VUELO VERDE NOMEX | |
$ 17.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.500
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$ 89.500
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Total Neto
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$ 89.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.005
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$ 106.505
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.