Orden de Compra. Nº29-65-SE16 "FACH.CDO.LOG. ADQUISICION DE ROPA INTERIOR Y PREND DESDE 29-180-LQ15."
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-65-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2016
Nombre de la Orden de Compra FACH.CDO.LOG. ADQUISICION DE ROPA INTERIOR Y PREND DESDE 29-180-LQ15.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Informe de inspección Nº 023L de fecha 24 de marzo del 2016 (Lote de toallas baño y cara color blanco), del Laboratorio Certificador LICTEX de la Universidad de Santiago, el cual indica que las muestras no cumplen los requisitos mínimos establecidos en las Bases Administrativas del proceso de licitación en comento, motivo por el cual su oferta debe ser rechazada, según lo establecido en las Bases Administrativas de la Propuesta Pública Nº 61/2015, Bases Técnicas, punto V y letra F.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-180-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 2195260
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Astral Group SpA
Razón Social INVERSIONES, CONSULTORIAS Y COMERCIALIZACIONES A
R.U.T. 76.059.976-K
Sucursal Astral Group SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102701
Uniformes Militares2180JuegoTOALLA BAÑO Y CARA COLOR BLANCO.Según antecedentes adjuntos $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.554.000 $ 11.554.000
Total Neto $ 11.554.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.195.260
TOTAL OC $ 13.749.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.