Orden de Compra. Nº29-654-SE10 "COMANDO LOGISTICO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-654-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2010
Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-223-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 65844,5
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor etha distribuidora medica ltda.
Razón Social ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA
R.U.T. 78.937.450-3
Sucursal etha distribuidora medica ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general10UnidadWD-40 SPRAY FRASCO DE 310 ML.  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
47121804
Cubos o baldes para limpieza15UnidadBALDE PLASTICO REFORZADO 20 LITROS MANILLA  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750
11101502
Esmeril2UnidadESMERIL ANGULAR DE 7" MARCA BOSCH O SIMILAR  $ 97.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
11121802
Algodón2kilogramoALGODON DE HIDROFILO  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona40LitroACETONA  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
53131608
Jabones10LitroJABON DE GLICERINA LIQUIDO NEUTROGAL  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 346.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.844
TOTAL OC $ 412.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.