Orden de Compra. Nº29-655-SE10 "COMANDO LOGISTICO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Fuerza Aérea de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-655-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2010
Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-223-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fuerza Aérea de Chile
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500
Comuna Cerrillos
Impuesto 22732,55
Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Nueva S.A.
Razón Social FERRETERIA NUEVA SA
R.U.T. 95.011.000-7
Sucursal Ferreteria Nueva S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLO LANA 25 MARCA LIZ-KAL CM.  $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.275 $ 25.275
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadENCHUFE ALARGADOR HEMBRA 220 VOLTS 15 AMP.  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadENCHUFES ALARGADOR HEMBRA 220 VOLTS 15 AMP.   $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadENCHUFE ALARGADOR MACHO 220 VOLTS 15 AMP.  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
31161601
Pernos de anclaje100UnidadPERNOS DE 5/8 X 2 1/2" CON TUERCA Y GOLILLA PLANA  $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
44102905
Bolsitas o paños absorbentes20kilogramoPAÑOS ABSORVENTES DE ALGODON  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10RolloCINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2"  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201503
Cintas adhesivas de protección4RolloMASKING TAPE DE 2"  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
Total Neto $ 119.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.733
TOTAL OC $ 142.378


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.